关于审计专员的工作职责(汇编33篇)

关于审计专员的工作职责(通用33篇)

关于审计专员的工作职责 篇1

1、参与公司经营情况和财务管理的真实性、准确性、合规性的监督、检查与评价;

2、根据审计计划和领导安排,参与各子公司开展各项审计工作包括但不限于财务收支审计、经营效益审计;

3、根据审计工作计划开展内部审计工作,按照审计方案分工搜集审计证据,编制审计底稿,对审计中发现的问题应及时与被审计单位有关部门和人员沟通、确认,重大问题或无法解决的问题必须及时向主管汇报解决。

4、审计项目结束后应及时撰写审计工作小结,客观总结评价被审计单位内控和经营活动中取得的成绩、存在的问题,提出合理的审计建议。负责跟进审计建议的后续整改情况并向上级汇报。

5、 负责收集并整理最新的相关行业的财务、审计等政策法规,保存、管理内部审计档案;

6、上级主管安排的其他各项工作。

关于审计专员的工作职责 篇2

1.参与公司内控制度的建设、完善和实施,及时发现控制缺陷并提出改进建议;

2.协助审计部长制订落实年度审计工作计划;

3.按照审计通知和方案执行审计程序,收集被审计部门资料,完成工作底稿;

4.及时向审计部长汇报审计工作发现的问题,参与编写审计报告初稿;

5.参加审计沟通会议,整理形成会议记录;

6.审计工作底稿和报告的整理归档;

7.协助审计经理实施后续审计程序;

8.完成审计部长交办的其他工作事项。

关于审计专员的工作职责 篇3

1、 负责工程审计项目的计划制定、在工程项目各环节发现问题并提出审计意见、撰写专项审计报告,沟通并跟踪整改落实;

2、 跟踪和监督工程项目招标评标过程,审核招标过程文件;

3、 负责与外部跟踪审计、结算审计单位对接审计工作,对外审工作过程和结果进行监督管理,并完成公司内部小额工程项目结算审计工作;

4、 审核预、结算资料中的工程量计算、定额套用、取费程序、材料据实调整是否存在错误,并初步核定工程造价。

5、 评审相关工程项目公司制度文件并有效检查制度文件执行情况。

任职要求:

1、工程安装(含空调通风、电气、给排水、消防、自控、安防、特气、工艺等)相关专业全日制本科及以上学历,具有造价相关专业证书优先;

2、3年以上工程审计或造价咨询机构工作经验,有生物医药企业工程项目及gmp项目审计经验优先;

3、了解工程项目立项至项目结束各阶段主要工作内容,有各阶段专项审计经验更佳;

4、熟悉施工现场工作流程和环节,能熟练使用常用造价软件、理解图纸及各类工程相关资料;

5、工作富有责任心,能吃苦耐劳,有良好的职业道德和敬业精神,有良好的沟通表达能力。

关于审计专员的工作职责 篇4

1、编制工程审计计划,审计方案,组织开展全过程工程审计工作;

2、针对工程项目的设计、招投标、施工、验收、预结算等重要环节开展审计,促进工程质量和数量的真实准确性;

3、负责工程项目现场的巡查,项目开展;工程设计变更,成本把控,施工安全问题、材料质量等问题的跟进;

4、负责对工程内部控制制度及流程管理的执行进行审计;

5、对工程内控制度,流程审计的合理性、有效性进行审计评价;在审计中发现公司潜在的问题和风险,提出整改意见;

6、负责领导交办的其他工作。

关于审计专员的工作职责 篇5

1、服从财务领导的安排,按规定的程序与标准进一步审核夜审所做的收入报告,修改入账,并负责与应收款核对账目,确保每日收入核数的真实准确。

2、在电脑上修改夜审所做报表,包括收入报告、就餐人数报告、客房统计报告、夜间报告,及时无误发送给各有关部门。

3、完成挂帐报表与应收款对账后,将挂帐报表输入电脑,并打印存档。

4、根据总出纳送来的交款登记表作长短款报告。

5、每日将总出纳支票托收的情况作专项记录,月底将记录提供给总账,以便核对。

6、审核每日海鲜销售、迷你吧销售、各吧台销售、燕鲍翅销售汇总;审核帐单使用情况、发票使用情况;审核早餐券、压金单、折扣情况。

7、复核挂账及信用卡交易单之后,再转交应收款。

关于审计专员的工作职责 篇6

1、根据部门年度审计工作计划,对各职能部门的内控体系、子公司的经营管理、财务收支等方面开展专项审计;

2、依据审计项目计划及项目领导的指示,收集与本项目审计相关的资料,做好审计准备,确保审计工作顺利开展;

3、围绕审计目标,按规程实施审计,及时报告现场工作与方案不符情况,确保审计内容符合实际;

4、收集审计证据,编制审计工作底稿,给出初步的审计评价或审计意见,确保达成审计预期目的;

5、出具审计报告,预测风险和隐患,提出决策建议,并负责对审计结果提出可行性的改善建议,跟踪落实被审单位的审计整改措施;

关于审计专员的工作职责 篇7

1. 负责参与公司内控体系及财务体系的建设和完善,组织健全规范内控体系风险预警和避险机制;

2.跟踪制度、流程的运行状况,及时发现风险并提出改进意见;

3.负责编制常规和专项审计方案,开展常规审计以及各类专项审计;

4. 组织、审核、编写各项审计报告,确保其准确性、真实性和公正性,对审计中发现的问题出具改进意见并督促落实;

5. 协助财务部门和会计师事务所对公司开展独立审计活动。

关于审计专员的工作职责 篇8

1. 服从项目经理的安排,进行项目审计的现场实施;

2. 编制审计工作底稿及时反映审计中出现的业务问题;

3. 协助主审人员完成后期整理工作,统计、整理披露数据.

关于审计专员的工作职责 篇9

1、根据年度计划,对公司及其子公司的经营管理、财务状况进行确认或咨询服务;

2、负责公司业务环节各项风控措施具体落实,优化相应的审核制度和流程;

3、独立或协助审计项目及尽职调查,根据发现的问题,提出改善的意见和建议,并撰写相应书面的风险审查意见或审计报告;

4、完成上级领导临时交办的其他工作。

关于审计专员的工作职责 篇10

1.对下属子(分)公司财务核算、内部经营管理的规范性进行审计;

2.负责对审计工作方案、工作底稿编制,并按规定程序草拟审计报告负责草拟审计报告;

3.负责做好财务审计项目档案的立卷、整理、归档及。

关于审计专员的工作职责 篇11

1、能独立完成各类企业的年报、专项等审计业务;

2、负责完成项目组分配的具体审计工作任务;

3、编写审计报告,收集、取得和整理审计证据及资料;

4、审计过程中与相关部门的有效协调与沟通;

5、完成项目经理交办的其他事宜。

关于审计专员的工作职责 篇12

1、内控审计:对公司内部管理控制系统及执行国家财经法规进行内部审计监督;建立、健全完善的公司内部控制制度,促进公司经营管理的改善,保障公司持续、健康、快速地发展。

2、工程审计:公司范围内各项工程建设项目审计工作。

3、合同审计:对公司工程建设合同、采购合同、产品销售合同、承包租赁合同等实行审查制,并执行不定期检查,对存在的问题和违规违章情况进行内部审计监督。

4、各项成本费用支出的稽核。

5、公司相关领导交办的其他审计工作,如离任审计,资金的使用情况,内部控制制度执行情况等进行检查等。

关于审计专员的工作职责 篇13

1. 制定内审计划;

2. 获取审计原始资料;

3. 按审计内容分工审计检查工作;

4. 完成审计底稿及检查、汇总助理审计底稿;

5. 出具内审报告;

6. 与被审计单位、相关领导沟通整改事项;

7. 审查整改事项;

8.完成领导交代的其他工作。

关于审计专员的工作职责 篇14

1、协助审计总监完成对公司各单位财务审计、经济责任审计工作;

2、协助审计总监完成对公司各单位基建、招投标、采购等过程审计工作;

3、参与现场审计测试,负责整理编制审计工作底稿;

4、完成领导安排的其他工作。

关于审计专员的工作职责 篇15

1.协助开展对集团和下属各公司、控股公司及参股公司的审计工作,对公司各项经营管理活动和财务活动的真实性、合规性进行监督、检查、评价,形成相应工作底稿。

2.及时向上级领导汇报发现的重大问题和重大风险隐患,提出改进意见。

3.协助编写审计报告。

4.负责审计资料的收集、整理、归档及装订工作;

5.完成领导交办的其他任务。

关于审计专员的工作职责 篇16

1、建立和完善工程审计制度、规范,搜集相关法律法规;

2、负责审核项目招标文件、工程承发包合同、材料设备采购合同等标准文件;

3、撰写审计报告,客观反映被审计单位或部门的情况,配合外审工作;

4、负责组织对公司工程项目、固定资产投资等重大投资的预算及执行情况进行审计与监督;

5、参与土建、装修工程施工方案审查,提出咨询建议;

6、完成领导交办的其他工作。

关于审计专员的工作职责 篇17

1、协助制定完善内部审计管理制度;

2、协助制定年度审计计划;

3、制定审计方案、开展审计工作、编制审计报告;

4、评审集团内部控制制度的健全性和有效性以及风险管理,检查集团及下属子公司内部控制制度的执行情况,并对其有效性、合理性、经济性进行评价,为集团优化管理提出审计意见和建议;

5、公司高管的离任审计;

6、完成领导安排的其他工作。

关于审计专员的工作职责 篇18

1、参与年度诊断计划的编制,负责进行风险管理、诊断、内控及舞弊的具体调研、分析工作;

2、协助公司经营成果、财务、管理等方面的具体诊断工作的开展;编制诊断报告,进行问题披露,提出改进建议和决策依据;

3、熟悉企业各项作业活动控制重点,以规避生产经营及舞弊风险。

4、完成领导交办的其他工作。

关于审计专员的工作职责 篇19

1、建立和完善公司内部控制评价体系,完善内部审计制度和流程,制订审计计划;

2、审核公司各项管理制度、业务流程的合理性、有效性、合规性以及执行情况;

3、编制审计报告,披露问题,提出改进建议、决策依据;

关于审计专员的工作职责 篇20

(1)在项目经理的指导和监督下实施审计工作,收集、整理审计资料,编写审计工作底稿;

(2)协助项目经理编制审计报告,披露问题,提出风险分析和管理建议;

(3)完成审计项目报告装订、档案归档等工作;

(4)在项目经理的指导下,及时完成交办的其他各项工作任务。

关于审计专员的工作职责 篇21

1、根据公司战略与经营目标,拟定审计计划并参与内控工作;

2、负责组织实施内部审计工作,监督检查各项内控措施的'运行情况;

3、对审计结果汇报,作出整改方案并监督落实;

4、根据实际业务情况,开展专项内部审计工作;

5、采购价格的审核,采购成本控制;

6、负责部分子公司账务处理与纳税申报。

关于审计专员的工作职责 篇22

1、根据行业法规要求,对费用、结算进行审核,监督各项业务的合规性、真实性与准确性;

2、对学术会议、科室会等业务活动资料进行合规审核、整理,确保证据链的完整、正确;

3、协助做好其他日常合规管理、审核工作。

4、参与公司的合规体系建设工作,包括业务风险的识别、风险控制的建立、业务流程的梳理与优化、建立标准化业务程序;

5、根据内控分析问题、提出策略指导和建议,并生成报告;

6、负责审核各部门提交的合同、协议,往来函件,以及对外的法律文书;

7、领导安排的相关工作。

关于审计专员的工作职责 篇23

1、制定内部稽核管理制度,组织稽核工作会议

2、编制年度稽核工作计划,执行具体稽核事项

3、负责月度、年度绩效考核数据的真实性稽核

4、负责物资报废流程及数据的真实性和合理性稽核

5、负责报价系统数据的准确性稽核

6、负责50万以上重大项目稽核

7、负责运营过程中产生重大异常事项稽核

8、执行上级交代的其他事项

关于审计专员的工作职责 篇24

1.拟定审计流程、制定审计计划,开展公司常规审计工作;

2、编制内审方案,整理审计证据;审查经营成果、财务、管理、专案等各项审计活动;

3、草拟审计报告,汇报审计出现的问题,提出审计建议;

4、要求2年以上内部审计或者风险控制经验,能够独立完成常规的审计业务。

关于审计专员的工作职责 篇25

1. 负责公司审计项目的执行工作;

2. 对公司财务信息资料的可靠性、完整性和准确性,对公司财务收支状况、资产负债、所有者权益的真实性、合规合法性、效益性 进行审计;

3. 编制审计工作底稿,并撰写内部审计调查、分析报告;

4. 对审计过程中发现的问题提出整改、管理建议;

5. 协助上级领导进行制定财务审计工作计划。

关于审计专员的工作职责 篇26

1、独立进行公司日常的审计监察工作并负责出具报告或通报。

2、在审计监察过程中提出合理化建议并负责跟踪相关部门落实情况。

3、监督、检查公司规章制度的落实情况;

4、对于完善公司审计监察工作流程提出合理化建议。

关于审计专员的工作职责 篇27

负责药店固定资产盘点审计,

负责全系统商品、资产采购审计,

负责全系统财务管控日常审计,

负责重要管理岗位离任等各类专项审计,

负责审计报告的撰写与修改,

领导安排的其他工作。

关于审计专员的工作职责 篇28

1、作为项目负责人,制定合理的审计计划,负责完成大中型审计项目的工作,包括出具审计报告或其他鉴证报告;

2、撰写业务服务建议书(投标文件),配合报价服务;

3、具备相当深度和广度的专业知识,对项目组成员进行必要的指导、培训、监督和考核;

4、对审计项目进行详细复核,负责项目的风险控制和质量控制;

5、合伙人安排的其他任务。

关于审计专员的工作职责 篇29

1、协助部门领导建立、晚上财务审计管理体系,并维护其运行;

2、协助部门领导制定财务审计管理制度及相关流程,并严格执行;

3、根据公司年度审计计划对各项财务收支、专项资金的使用以及核算情况进行审计,并上报审计结果;

4、根据审计 工作的执行情况,提出对应的审计建议;

5、负责财务审计信息文件的收集、整理、归档工作,确保财务资料的完整性;

6、及时处理好相关部门之间的沟通和协调工作;

7、上级安排的其他事宜。

关于审计专员的工作职责 篇30

1. 根据工作计划,开展各类审计工作;

2. 协助核查审计事项,做好有关审计资料的原始调查的收集、整理、建档工作;

3 .协助完成审计工作底稿及审计调查报告的编写工作,并提出处理意见。

关于审计专员的工作职责 篇31

1、负责对公司经营成果、财务、管理等审计方面的具体工作;

2、协助审计主管编写内部审计计划;

3、规范财务核算,审计财务报表,审核预决算;

4、管理制度和流程审核,管理层在任离职审计和决策监督;

5、收集、整理审计证据,编写审计工作底稿;

6、编制审计报告,披露问题,提出改进建议和决策依据;

7、参与公司业务流程或制度改进和风险评估。

关于审计专员的工作职责 篇32

1、对公司流程及制度的执行情况等进行内部控制审计;

2、对公司支付事项、采购事项、运输费用等经济事项进行审计;

3、完成上级领导安排的专项审计、专项调查(内部及外部调查);

4、对各部门的舞弊等行为进行廉政审计;

5、对审计过程中发现的问题提出整改、管理建议并执行后续追踪审计;

6、整理和汇总审计工作底稿,撰写审计报告;

7、完成领导交办的其他事项。

关于审计专员的工作职责 篇33

1、根据公司年度审计计划对公司财务收支、专项资金的使用以及核算情况进行审计;

2、参加审计公司经济业务的预算执行情况,提出相关审计建议;

3、负责公司财务日常监控与审计管理工作;

4、参与对公司重大经济活动、重大项目、重大经济合同的审计活动;

5、参加公司舞弊、渎职案件调查及审计工作。

6、完成领导交办的其他审计、内控工作

一键复制全文保存为WORD
相关文章