审计总监工作职责2024职责(精选33篇)
1.全面负责公司造价审计,对项目造价监管提供方案;
2.对公司重大工程实行全过程造价监管,降低项目造价运营风险;
3.对公司常规工程实行定期抽查审计,加强项目造价监管;
4.组织项目内部结算审计,对工程超成本费用进行合理评定;
5.组织完善公司造价管理流程,促进公司造价管理向良性发展;
6.完善合约管理体系,加强合同经济风险控制;
7.及时处理公司造价管理过程中出现的重大造价误差问题;
8.统筹协调公司重大项目内外结算问题;
9.总经理交办的其它任务。
1、 参与制定和完善集团公司及各子公司内部审计监督规定,制度,和内部控制制度并监督执行;制定年度内部审计工作计划;
2、依据《内部审计规定》开展日常工作;负责整个审计项目的实施,决定审计日程、人员分工;把握政策,掌握进度,协调各方面的关系;审核审计报告,向集团董事长汇报工作;
3、 协助制定和完善集团公司及各子公司等的内部管理制度, 并提出健全制度或改进工作的合理化建议;
4、 监督集团公司及各子公司各项规章制度的执行;
5、 检查集团公司及各子公司内部控制的各环节,并不断完善;
6、 审查集团公司及各子公司生产、经营和管理工作中的疑点;
7、 根据集团公司及各子公司安排,组织专项审计或临时审计;建立审计档案,提出健全制度或改进工作的合理化建议;
8、 负责审计监督部员工的培训和绩效考核,审批相关员工的费用、假期及其它申请;
9、 完成主管上级交办的其它工作。
1、搭建集团内控管理体系,制定内控制度,并有效进行监督提出改进建议;
2.、制定集团内审计和风险管控制度及流程,组织执行审计工作,监督检查审计整改问题的落实情况,整理归档审计档案
3、负责对公司经营管理进行审计监控,包括日常审计、专项审计等,推动管理提升;
4、 负责对重大投资项目及重大事项进行风险评估;
6、 建设并培养审计团队,不断提升团队的执行力及专业度。
1. 制订集团年度经营审计(含业务审计与财务审计)计划并组织实施;
2. 对集团各项经营业务进行审计,起草审计报告并进行风险提示;
3. 对内部管理权限执行情况、经营管理效能、资产运营状况、财务合规性等进行审计监督;
4. 协助部门总监对集团及子公司高层管理人员、关键岗位实施任期审计、离任审计,并起草审计报告;
5. 协助部门总监对重要经济活动和出现的重大事故开展专项审计调查,起草审计报告;
6. 汇总审计结果,起草整改建议,跟踪督促整改情况;
7. 协助部门总监参与外审机构的沟通协调,并配合相关工作开展;
8. 配合固定资产管理部门落实完成固定资产核销工作;
9. 对出纳工作提出建议并进行监督;
10. 对审计活动后的相关资料进行汇总和归档。
1、负责集团审计部工作制度和工作流程的制定、完善和执行。
2、负责集团审计工作的规划,结合集团领导临时安排的审计任务,组织审计小组,编制审计工作方案。
3、对涉及财务收支、财务报表、制度执行、内部控制、合同执行、经营绩效、重要岗位离职等项目组织实施必要的审计步骤。
4、负责监督和审计集团各项管理制度、流程的执行情况。
5、负责受理内、外部单位、个人的检举控告,负责调查处理违反国家法律、违反公司各项管理规章制度的行为,并提出处理建议。
6、组织对工程审批、合同签订,工程预决算及工程建设过程中的资金、成本投入情况进行审计。
7、跟踪被审计单位对审计报告中提出的问题改进措施具体落实情况。
8、其他上级领导交办的工作。
1、负责部门管理制度、工作标准、业务流程的建立、完善和监督执行;
2、负责根据公司战略编制本部门的业务规划、年度、季度、月度计划,并监督计划的落实;
3、负责下属员工的工作安排,并对下属进行工作指导、监督,确保部门工作的顺利开展;
4、负责落实本部门绩效考核工作;
5、负责督导各级审批/审核意见在本部门经办事宜中的落实;
6、负责公司财务审计管理,指导实施财务日常审计和专项审计,对公司内部的资产、负债和损益、财务收支情况、资金管理等进行审计;
7、负责对总部及项目公司的经营状况进行审计,对审计结果提出处理建议;
8、配合集团内部审计工作;
9、负责公司工程审计管理,负责建立和完善工程审计制度、规范,建立重大项目的全程合规性跟踪审计以及其它事项的报备抽查体系并组织实施;
10、负责公司管理审计,建立和健全公司管理体系内控体制,包括对公司管理制度规范的合理化建议、执行评估、风险识别及防范优化方案;
11、组织部门建立和完善流程管理体系,进行流程审核,推进流程改进;
12、组织部门推进信息化建设,改进信息管理工作,支持公司业务的高效运转;
13、完成其他职责内的工作事项。
1、主持审计监察中心的工作;
2、组织制定审计监察的工作计划,组织实施公司下达的经营计划;
3、根据公司下达的工作目标和指标,制定审计监察中心的考核指标;
4、组织编制并实施公司年度审计工作计划;
5、组织对公司的各项经济活动实行审百计监督度,必要时委托审计事务所进行;
6、组织对公司开展经济效益和财务收支审计;
7、定期检查监督公司的资产管理、国家财经法规和财务制度的执行情况;
8、监督、检查公司各类招投标采购过程和各类设计变更,审核公司相关文件,资料;并对公司各类合同签订过程实施监督;
1.根据公司整体战略规划,拟定和完善集团内部审计管理制度流程,制定集团年度内审计划;
2. 对投资项目进行财务预测,风险评估、收益预测、退出方案制订,同时出具投资建议书;
3.协助建立和完善集团各组织内部体系、流程及制度,对可能出现的风险进行识别、评估;
4.根据内审计划,主导公司内部审计检查工作,并组织落实,包括各种财务审计、业务审计、专项审计、常规审计等;
5.编写审计报告、整改建议及阶段性审计总结,并督促审计整改问题和合理化建议的落实工作;
6.对集团及各分子公司重大项目及业务操作执行的各个环节进行监控,及时预警运营过程中的潜在风险,提出风险控制建议;
7.完成主管交办的其他工作。
1.协助上级搭建集团内部审计体系及内部控制体系;
2.对集团各项目部、各子公司的财务及生产经营业务、重大合同等相关经济活动真实性、合法性、效益性的审计;
3.开展常规及专项的内部审计工作,包含但不限于:经营效果、决策活动、销售与收款、采购与付款、存货、生产与成本、工程项目、固定资产、资金、费用、投资与融资、离任、舞弊举报等方面;
4. 配合审计委员会、外审师和其他监管部门的相关工作;
5.领导安排的其他工作。
1、主持编制年度采购审计方案、具体审计计划等;
2、参与制定公司招投标、采购工作审计计划并按计划执行,包括工程预决算管理、合约规划、项目目标成本和动态成本管控,以及工程招投标管理的审计、材料招采管理的审计、开标的实时旁站等内容;
3、对公司各职能部门的制度及执行情况进行审计并提出改进建议;
4、跟进审计结果的落实整改情况,并对整改不力的情况向公司提出反馈意见和建议;
5、汇总、整理审计发现,编写审计报告、审计意见书等审计成果文件;
6、通过审计意见的沟通、反馈和监督落实,与业务部门建立良好的工作关系,保持顺畅的日常沟通渠道;
7、完成领导临时交办的其他工作。
1、制定项目审计计划和审计预算;
2、组织实施财务审计、管理审计、专项审计等;
3、拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书;
4、及时发现公司潜在问题和风险,提出改进意见;
5、督促审计结论和建议的落实;
6、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通。
1、负责集团内部审计、内控体系搭建;
2、对集团所属公司经营情况、内控制度执行情况进行全面审计;
3、拟定并完善内部审计制度和流程,
4、负责编制部门年度、季度或月度工作计划和内部审计预算并落实执行;
5、督促审计结论和建议的整改;
6、组织、监督、审查经营成果、财务、管理、专案等各项审计活动;
7、对审计项目进行调查、核实,搜集审计证据,出具审计报告,对审计结果做综合分析评价。
8、执行审计后期跟进及监控改善进度,协助完善公司内控制度,操作流程,提高内部管理水平的控制有效性;
9、协调公司与外部监督、外审之间的关系;
10、负责公司内部控制评估报告的编制
1、负责编制集团下属公司全年审计计划;
2、负责审计前审计人员的培训(明确审计内容、审计方式、工作底稿的编写);
3、拟定并完善内部审计制度和流程,制订审计计划;
4、拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书;
5、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通;
6、根据审计结果及时编制审计分析及建议;
7、审计资料、底稿的归档、保管。
1.负责公司内部审计体系构建和相关制度的撰写与修订;
2.负责公司《年度审计工作计划》的制定和组织实施;
3.检查公司各下属控股企业内部控制制度(包括内部管理控制制度、业务控制制度、内部财务会计控制制度等)的执行情况,并对其有效性、合理性、经济性进行评价;
4.对公司及下属控股企业的经济活动及相关财务收支的真实性、合法性、效益性进行审计监督,为优化公司经营管理流程提供意见建议;
5.负责公司及下属企业的经营者任期(或离任)经济责任审计,为经营者升职、降职、免职和调动提供参考依据;
6.根据需要对《审计报告》的落实情况,安排必要的跟踪管理和后续审计;
7.负责公司内部审计队伍建设和管理,提升内部审计专业技能;
8.协调外部审计工作,对外部中介机构在公司的审计工作进行监督和评价。
1、协助建立健全内部审计制度与工作流程、拟订审计工作计划;
2、根据年度审计工作计划,负责组织实施经济责任审计、运营管理审计、投资项目审计、内部控制评价等各类审计项目,形成审计报告,针对审计发现进行描述和分析并提出相应的审计建议;
3、负责组织开展后续跟踪审计,督促被审计单位落实整改,持续跟踪审计发现问题的改进,关注审计发现事项的完善;
4、配合上级主管单位、公司纪委等部门的专项审计、监督检查、调查取证等工作,落实审计整改意见。
1.按照国家有关法律法规、审计法规、公司财会审计制度拟定公司审计实施细则;
2.负责审计数据的准确性;
3.制定公司年度审计工作计划,并报领导审批,待领导批准后,负责年度审计工作计划的具体实施;
4.对财务收支、经营活动进行审计;
5.对公司基本建设投资、重大设备更新改造等项目成本及预决算进行审计监督;
6.建立公司经济活动资金使用、管理流程的审计监控机制,对公司资金使用及管理流程采取预警措施;
7.对公司重大经济活动、项目等进行审计监督;
8.对企业中层以上人员及特殊管理岗位人员任期内、离任经济责任进行审计;
9.与税务局、律师所,等相关部门及外部审计人员建立并保持紧密的关系;
10.组织专项审计,对重大经济项目或者根据领导安排进行审计。
1. 根据集团发展战略,协助中心总经理拟定法律风险管理策略方针、法律风险管理工作规划;
2. 协助中心总经理建立集团法律风险管理制度、管理体系,并根据风险管理制度开展法律风险防控工作;
3. 编制年度法律风险管理工作计划和工作方案,依据计划、方案开展法律风险管理工作;
4.组织集团各业务板块、各项目开展风险自查,组织开展法律风险巡查,组织开展法律风险分析和评估,督促风险责任单位进行风险事件的应对,并对事件应对、缺陷整改情况进行监督;
5. 对重大合同、业务经营事项进行法律风险事前审查,提示风险;
6. 组织开展法律风险管理、合同合规培训工作
1、 按照《内部审计准则》的要求,建立和健全公司内部审计制度,制定内部审计规程或方法。
2、 对外兼并收购项目的审计调查,参与公司参股拟上市项目的财务规范工作。
2.对公司的财务计划,财务决算,财务收入及其他有关的经济活动进行审计监督。
3.对公司及所属单位的内部控制制度的健全性,合理性和有效性进行审计监督。
4.对公司的经营管理和经营绩效进行审计监督,评价。要求:5年以上审计工作经验。熟悉内部审计、财务、税务等专业工作,具备一定的企业管理、法律等综合知识;较强的沟通协调能力和对突发事件的应变能力。
1.负责公司的审计体系搭建,制定公司的审计制度及工作流程,并在推动实施程中不断改进;
2.负责公司上市后的内控体系的搭建和完善;
3.根据经营管理需要统筹开展公司财务审计、管理审计、合同审计、职能领域的专项审计和离任审计等;
4.风险控制与管理:搭建审计预警机制,组织编写风险评估报告,并根据风险控制需要确定审计关键工作;
5.监察工作:根据经营管理需要对各职能领域关键事项进行过程监督,例如重大项目、重大合同、重大工程、日常销售、日常采购、日常运营等;
6.舞弊调查工作:开展经济舞弊调查,并建立围绕舞弊调查的投诉、处理等配套机制;
7.负责审计部的日常运营管理,组织部门团队建设工作,提高团队执行力和凝聚 力。
1、负责协助搭建集团监察审计体系, 建立健全各项审计规范和管理制度。 监督规章制度的落地实施;
2、负责组织所辖范围编制年度审计工作计划, 组织开展集团及下属单位经济责任审计 、内控审计 、专项审计及工程项目审计、高管离任审计等各类审计项目;
3、负责公司内审咨询服务,受理并对集团及属下单位内部人员反舞弊举报开展调查,纠正和处理管理中的违规违纪行为;
4、负责经营、成本、财务相关经济类审计工作;
1.协助中心负责人制定年度审计监察工作计划、流程制度;
2.负责工程造价、施工现场、招标采购等业务的日常审计;对日常工程材料进行询价及日常比价,识别相关风险点,同时对工程签证、工程质量、材料等方面进行风险识别。
3.负责编制审计项目的审计方案、审计程序、审计底稿;
4.负责提交审计报告初稿,提出管理建议和处理建议
5.负责检查跟踪整改情况,督察整改落实
6.中心负责人交办的其它工作。
1、建立健全集团审计管理体系,包括内审工作规章制度,审计业务流程、文件等;
2、协助拟定年度审计工作计划,确定各类审计事项,报董事会/执行董事批准后组织实施;
3、组织开展各类审计项目,包括经营审计、离任审计、专项审计等;
4、组织协调审计过程中和公司下属公司、部门的关系,实施内部各类审计事项,下达审计工作任务,指定经办人和具体实施时间;
5、审定审计工作方案,并对审计方案提出指导性意见;
6、复核审计工作底稿,最终确定审计工作报告,提出最终审计意见;
7、负责中心日常管理,包括但不限于人员管理、项目管理等;
8、完成岗位目标和上级下达的其它任务。
1、根据公司实际情况编制并执行年度审计计划,确保各项工作有序开展;
2、负责对集团及项目公司的内部控制制度的健全性、合理性和有效性等情况进行审计监督;
3、负责对对各项目的工程成本情况进行审计;
4、根据审计制度与年度审计计划,对集团所属项目的工程成本、预结算、招投标等情况进行审计;
5、负责对公司及所属单位的内部控制制度的健全性,合理性和有效性进行审计监督。
1、建立公司的审计管理体系,制定公司审计的管理制度和明细,编制年度审计计划和审计方案;
2、编制审计报告,进行问题披露,提出改进建议和决策依据;
3、组织执行后续审计工作,监督检查审计整改问题的落实情况,整理归档审计档案;
4、协调公司与外部监督、审计部门之间的关系,配合有关外部检查;
5、完成领导交办的其他工作。
1、围绕推动公司战略、核心经营目标达成开展相关审计评价和目标督办工作;
2、负责对公司年度重大经营、管理进行专项审计评价
3、负责对公司财务收支及经济活动的合法性、真实性和正确性进行审计评价,
4、负责对公司各部门厦职情况进行评价,
5、负责对公司内控制度的建立、健全、合规运行情况进行审计评价,
6、负责建立和完善公司风控体系,并确保正常运行,
7、开展监察廉正建设工作,负责处理公司各类举报投诉调查,并对员工违纪违规
为进行处理,
8、协助中心负责人开展内部日常事务工作
1、统筹并搭建内部控制体系,关注效率与风险的平衡,有效推行公司的年度内控工作计划;
2、识别内审工作重点领域,拟定内部审计工作计划并负责实施,对公司内部控制做出客观严谨、全面的评估且出具评估报告,并对发现的问题提出可行性整改建议;
3、和总部财务/技术部门密切合作,建立并完善集团指标信息化、智能化风险监控体系;
4、熟悉公司内部各类内部审计工作,包括但不限于专项审计、IT审计、经济责任审计、离任审计、反贪腐审计等;
5、提供内审咨询、开展相关培训,营造良好的管控环境。
1. 全面负责审计部工作,搭建集团内控管理体系;
2. 制定集团审计和风险管控制度及流程;
3. 负责对重大投资项目及重大事项进行风险评估;
4. 负责分子公司内控审计及单位负责人离职审计;
5. 负责廉洁自律检查工作及离职审计工作;
6. 建设并培养审计团队,不断提升团队的执行力及专业度。
职责描述:
1、全面负责公司及项目招投标、造价、合约、成本管控工作;
2、完善目标成本管理和动态成本监控预警机制和体系,负责各环节的成本测算工作,为各环节提供技术数据支持;
3、健全和完善集团全成本管理监督体系、制度及流程,并组织贯彻和落实;
4、负责集团全成本数据库和建造标准管理,推进集团成本标准化管理和限额设计管控;
5、负责项目招投标、重大采购合约谈判、审核合同文本等工作;
6、负责市场调查,了解市场行情,收集、整理建筑单位信息及材料或设备价格信息,负责在不同的工程阶段组织分析造价构成及市场动态,为项目决策提供依据;
7、预决算管理,组织各类项目的.结算审核工作,负责项目成本后评估工作等;
8、负责公司成本控制审计与工程结算审计;指导与监控项目开发各阶段成本管理工作,包括投资决策阶段的成本测算,项目开发阶段的目标成本、超目标成本控制与分析,项目竣工阶段的成本结算,项目评估阶段的成本后评估工作等。
岗位要求:
1、工程管理相关专业,大专或以上学历;
2、8年以上工程造价工作经验;熟悉房地产开发成本控制管理;熟悉有关工程造价指标,市场材料信息;熟悉有关政府政策文件;
3、本岗位需具备的职业资格:中级或以上职称或造价师工程师;
4、精通土建、机电、工程、材料等招投标、采购、合约的管控流程,对目标成本、动态成本管理体系有一定理解,熟悉工程施工节点、招标采购流程;
5、能独立完成项目各阶段估算、概算、预算和结算工作
6、熟悉工程施工相关法律法规、工程造价相关政策,熟练掌握工程技术知识、材料设备性能等相关产品信息,具有较强的成本综合分析能力;
7、人品正直,责任心强,具有较强的领导和计划能力,谈判、沟通和协调的能力,具有较高的职业素养及职业操守。
1.根据公司业务情况,制定内控制度,并有效进行监督提出改进建议;
2.负责公司账务审计,包括:结算、账款、资金、成本费用、资产、营运成本审计等;
3.负责公司采购流程审计;
4.负责廉政廉洁方面审计,解决审计中涉及的复杂专业问题,及时发现潜在的舞弊风险;
5.审计团队日常管理工作。
1.组织建立健全公司审计管理制度,完善审计工作标准和工作流程;
2.编制公司年度审计计划,落实审计方案;
3.按计划组织对公司各部门、各所属公司经营管理活动和财务管理的真实性、准确性、合规性
4.进行监督、检查与评价,对公司重要岗位进行审计稽查,防范舞弊风险;
5.根据审计结果,对被审计单位经营管理情况、财务状况、内部控制情况以及工程管理情况进行分析评价,形成审计意见,提交内部审计报告。
1.规划和组建集团内部监控系统,参与相关涉外事项,科学管理朗致经营风险;
2.为朗致战略发展及规划提供最先进、权威的专业支撑;
3.内部审计团队管理赋能,朗致科学风险管理氛围营造。
1.负责公司风控审计体系的建设、维护和更新,制定风险管控方案,构建业务风险评价及预警体系。
2.完善风控审计职责,梳理业务风险点,对风控审计运营结果负责,监控风险运营数据。
3.根据风险管理情况和公司发展需求,制定公司年度审计计划,并实施。
4.负责对公司的项目投资开发、设计管理、招标采购、成本控制、工程管理、财务管理等方面进行风险评估及审计。
5.负责组织开展风控审计条线的各类工作:包括组织事前风险审计评估、事中风险审计监控、事后风险审计检查,出具风险审计预警提示和风险审计评估报告,提出改进建议,并监督整改到位。
6.负责建立、健全风控审计档案,保证审计资料及时归档。
7.负责接受和管理投诉举报信息,组织开展举报监察工作
1、根据集团工作目标,组织拟定公司审计工作计划,完成审计委员会下达的审计工作项目;
2、主持拟定并及时修订审计监察部的各项管理制度;
3、主持集团内部经营审计、离任审计、专项审计等审计工作,并编制审计报告,提出问题及整改建议;
4、对公司下属公司各项制度的执行情况、各岗位人员侵占公司资产及财务等进行监督检查;
5、负责审计委员会议案的准备与提交,支持审计委员会监控职能需求,负责筹备公司审计委员会会议,并负责提供公司有关经营方面的审计资料,负责执行并督办审计委员会的有关决议。