1、负责制定并执行公司内部审计工作制度、流程、工作计划及具体的审计方案;
2、组织实施内部审计工作并出具审计报告,提出审计建议,审计整改情况进行跟踪检查;
3、负责公司相关的制度的收集、归档,审核相关内控制度的健全性和有效性,编制内控审核报告;
4、协助完善公司内控体系,对公司对内部控制制度的执行情况进行监督检查;
5、对公司业务活动的合规性、财务状况的真实性、合法性等进行审计;
6、与外部审计配合完成年度财务报告等相关审计工作;
7、负责整理归档公司内外部各类审计档案;
8、按时完成公司交办的其他工作。
1、具有高度敬业精神、团队意识强
2、具有较强的沟通、组织协调、分析判断能力
3、负责对集团公司工程项目材料签收等进行监督审查
4、负责劳务资料的收集归档、费用的报销及其他日常事务;
5、完成劳务经理交代的其他事务。
审计工程项目的整体造价、分段造价以及成本预算等工作的审计核算
具体实施公司所有工程项目的结算审计,并按时出具结算审核单
协助制订工程审计制度,编制工程审计相关指引
根据工作计划对工程模块进行审计,收集整理各项审计底稿和证据,撰写审计报告
负责工程造价审计工作,包括预算、变更签证、结算审计等
及时了解掌握工程造价变化情况信息,收集掌握与工程造价、工程预决算有关的技术资料和文件,实施工程预算动态管理
1、在审计经理带领下,参与执行大中型项目的审计工作,负责较为复杂财务报表科目审计程序的执行,协助审计经理开展项目组日常管理;
2、担任项目负责人,带领项目成员完成小型、常见类型项目的审计工作任务;
3、收集、取得及整理审计证据及资料,编制审计业务工作底稿;
4、协助(或独立)编制审计报告;
5、协助审计经理整理归档审计工作底稿,或者指导审计助理整理归档底稿;
6、完成事务所交办的其他工作任务。
1.负责公司内部控制制度及其他流程、管理规定等修订或完善工作
2.协助部门主管,参与公司审计及内部评价机制设计、编制工作,以及相应工作底稿、模板等的设计工作
3.协助部门主管进行相关财经数据的统计整理、分析工作,以及相应改善工作的推动开展
4.根据公司审计计划,参与对公司总部及子公司的内部审计及评价
1、参与执行各类型IT审计、内控审计与咨询项目;
2、独立执行审计工作并撰写工作底稿;
3、分析测试结果,识别缺陷和风险,并撰写管理建议;
4、与客户就审计发现及建议进行沟通和确认;
5、协助完成审计底稿归档工作;
6、完成领导分配的其他任务。
1、协助项目组完成各类企业的年报审计或IPO审计等;
2、负责完成项目组分配的具体审计工作任务;
3、收集、取得及整理审计证据及资料,编写审计工作底稿;
4、协助编制审计报告,提出改进建议和决策依据;
5、完成部门或项目经理交办的其他工作任务;
职责:
1、协助外部机构对公司本部工程的审计,并负责公司所投资建设项目的工程审计,做好工程的预结算,竣工工作;
2、负责下属子公司工程概预算的审计;
3、负责公司的工程合同、大型设备及物资采购合同的审计检查;对工程施工阶段、结决算阶段进行跟踪审计;
4、对装修设备及材料进行市场调查,熟悉市场价格;
5、组织开展公司日常工程审计工作和工程建设专项审计工作;
6、组织工程审计成果利用、整改检查和跟踪问责处理结果;
7、承担反腐、违规的督查职责。
任职要求:
1、本科以上学历,工程造价等相关专业,3年以上工程监理经验,有一定上装修装饰工作经验。
2、工作勤奋,公正廉洁,能吃苦耐劳,尽职尽责,善于与人沟通;
3、具备较好的洞察力,了解工程市场行情;
4、熟练掌握office办公软件及工程预算软件,具有较强的语言表达能力、文字写作功底和组织管理水平;
5、接受各地项目出差。
1.每日收集各营业点报表将现金收入汇总提供给出纳;
2.核对房价,进行过房租操作;
3.稽核各营业点提交的账单;
4.审核完单据,做日报表提交给部门领导;
5.每日编制银联卡号及金额、挂账单位及金额提交给应收会计;
6.核对并登记每日收到的发票票号给税务会计;
7.每日编制备用金补退表提交给前厅补退备用金做依据;
9、跟进并处理收银提供的有问题的单据;
10、协助应收会计处理对账时存有问题的单据;
11.定期对网络现付房进行返佣 10%,稽核技师提成,做房提成,售房提成(1-2次/月);
12、及时了解酒店的营销政策、销售价格、销售协议,熟悉各营业部门的运作流程,领导的签单权限和要求等。
13.其他临时工作 。
职责:
1、检查项目施工过程中的违规、舞弊等行为,对检查发现的问题,及时提出审计建议并督促整改。
2、开展审计监察工作,完成常规审计和专项审计;
3、检查公司各部门运行情况、制度执行情况等;
4、组织编写审计报告,客观地反映被审计单位或部门的情况,并提出可操作性的审计处理建议;
5、完成领导交办的其他工作。
任职资格:
1、大专及以上学历,工程管理专业优先考虑;
2、具有装饰行业3年以上现场工作经验,项目经理、施工员等优先考虑;
3、逻辑清晰、保守秘密、原则性强;
4、能承担工作压力,沟通能力及团队协作能力强。
1. 全面了解公司的组织架构、关键部门的工作职责、公司运营模式等情况;
2.对公司整体层面及各个业务和日常经营管理过程中已有的控制流程,跟踪其执行况及控制的风险点等进行评估,持续优化;
3.设计适用于本企业的内部控制评价底稿与评价报告,确定具体的工作内容和披露格式;
4.不定期组织关键岗位人员进行内部控制培训与座谈,及时反馈实际工作中存在的控制缺陷,增强风险意识;
5.对公司整体以及各个业务线和管理部门针对其存在的风险所采取的控制措施执行评估和审计程序,形成审计工作底稿;
6.对评价中认定的内部控制缺陷与相关部门沟通采取应对措施实施整改工作,就整改工作的效果及新的内部控制运行有效性进行反馈和跟踪检查。
1、处理审计案例,为客户提供专业服务,执行审计程序;编制审计底稿,客户资料整理归档;
2、客户资料的归档与整理;
3、及时反映工作遇到的难题和工作改进建议;
4、向上级每周汇报工作,并提出改进工作建议;
5、积极参与部门的培训与讨论,配合审计主管的工作;
6、完成上级交办的其他工作任务;
1、协助拟订审计计划方案,完成审计现场工作;
2、获得审计证据,建立审计管理档案;
3、整理和汇总审计工作底稿,拟定审计报告初稿;
4、对审计过程中发现的问题提出整改、管理建议
1、独立拟订审计计划方案,负责中小型项目审计现场工作;
2、编制试算平衡表、合并报表;
3、对所负责项目工作底稿质量进行初步把关,对本项目辅导人员指导和培养。
1、建立和完善集团内部控制评价体系;
2、拟定并完善内部审计制度和流程,制订审计计划;
3、拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书;
4、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通;
5、督促跟踪审计结论和建议的落实;
6、依据公司管理需求,组织实施针对公司本部以及下属公司的内部控制审计工作,以帮助其规范业务流程,降低经营风险和管理风险;
7、依据公司内部控制的要求及内部控制审计的结果,对业务提出优化或改正的建议,起到支持业务发展的作用;
8、参与公司整体内控管理工作,包括对风险与控制进行识别、测试与评价;
9、协助完成公司经营风险的识别、评估、管理和控制工作;
10. 其他与内部审计相关的工作和领导交办的工作。
1.初步了解国内会计、审计准则及相关的企业法规及税务知识。
2.理解审计程序的目的,理解审计基本操作流程。
3.能够在指导下,按时按质完成部分简单科目的审计工作。
1.对机构的计算机化系统/研究/设施和供应商进行检查/审核,维护审核文件及其他质量保证文件;
2.审核研究方案和最终报告及其修订,为GLP试验的最终报告准备QAU声明;
3.审查机构SOP是否符合GLP法规的规定;
4.不定期对机构进行质量检查;
5.发现问题及时向部门主管汇报,服从以及配合QA部门主管的工作安排。
1、负责内部控制要素的梳理;
2、建立并完善公司内控管理体系和风险防范体系,并对制度和流程的执行情况进行有效监督和管理,提出有效可行的意见或建议;
3、负责项目审前准备、实施、沟通,以及撰写审计报告,披露问题,提出改进建议和决策依据;
4、负责审计问题整改督促与后续审计;
5、收集、整理审计证据,编写审计工作底稿。
1.制度流程建设
1.1协助部门经理组织领导各部门,制定跨部门工作的流程和标准,建立制度汇编和流程目录,规范流程文件格式;
1.2监控各部门各项流程的运行情况,定期评估各项制度流程的合理性,收集各部门在制度执行过程中的反馈,识别问题;
1.3针对制度流程不合理的方面进行持续改进,保障制度流程对各部门工作的支持;
2.管理审计
2.1制定月度、季度、年度审计计划;
2.2按审计计划稽核公司各制度执行情况,并形成报告;
2.3基于制度执行情况,协助组织相关部门优化制度流程 ;
1、负责对公司经营成果、财务、管理等审计方面的具体工作;
2、规范财务核算,审计财务报表,审核预决算;
3、按照公司制度审核费用报销单据,合理进行费用控制及预算;
4、根据企业的经营状况出具审计分析报告;
5、完成上级领导交办的其他事项。